审计发现问题未整改原因分析及整改建议
2006年上半年度,江苏省农行驻**审计办共完成经营指标真实性审计、行长责任审计等项目27个,审计支行级单位22个,累计审计金额 1675891 万元,发现信贷、财务等方面的违规问题1563个,违规金额121284万元,目前已整改问题1299个,整改金额104756万元,未整改问题264个,金额16528万元。
笔者根据被审计单位的反馈情况,部分问题未整改到位主要有以下几方面的原因:
1、历史遗留问题,整改难度较大。如:信贷业务中部分借新还旧手续不合规的问题是属以前年度操作不规范,现在为降低风险或完善信贷手续,虽然整体风险在降低,但于现行制度仍有不符之处;财务方面因历史原因形成的长期挂帐,一时无法清理。
2、业务操作中,由于经办人员业务知识欠缺、风险意识差,未严格执行规章制度,且个别被审计单位满足于表面上的整改,整改不彻底、不到位,类似问题重复出现。
3、同业竞争激烈,各行为拓展优质客户,降
审计发现问题未整改原因分析及整改建议
点击下载
本文2006-08-27 00:00:00发表“经验信息”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/67484.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册
最新文档
热门文章



