县财政局工作经验交流材料
一、县域基本情况和局机关机构设置、人员分布情况
我县是一个典型的传统农业县、工业弱小县、三产不足县、财政穷县,有耕地面积42万亩,辖21个乡镇,
40余万人口,财政供养人员15434人。境内既无铁路,也无国道,交通不便,矿产资源稀缺,
2002年被列为省级扶贫工作重点县,2005年进入国家“三奖一补”政策奖补笼子。
目前,我县财政局机关内设16个股室,直属4个事业单位(分别为工资发放中心、非税局、乡镇财政管理局、会计核算中心),总人数为120人;下辖21个乡镇财政所,1个城区契税征收所,1个煤炭税费统征办,总人数为104人。全县财政系统总人数为224人。
二、近年来我县财政运行基本情况
(一)2006年财政收支基本情况
1、收入基本情况。2006年全县财政总收入完成11514万元,与上年比增加2716万元,增长30.87%,其中一般预算收入完成6730万元,与上年比增加1030万元,增长18.07%,为预算的104.47%。从财政总收入的征管部门来看,国税部门入库5998万元,占财政总收入的比重为52.1%,占了财政总收入的半壁江山;地税部门入库2193万元,占财政总收入的比重为19.1%;财政部门入库3323万元,占财政总收入的比重为28.8%。财政总收入中累计完成税收收入10140万元,占财政总收入的比重为88.06%;一般预算收入中累计完成地方税收收入5356万元,占一般预算收入的比重为79.58%。
2、支出基本情况。2006年累计完成一般预算支出32065万元,比上年增长36.79%,为预算的123.09%。其中工资支出12360万元,公用、专用经费支出5005万元,上级专项指标款支出8591万元,其他支出4909万元,消化老赤支出1300万元。
3、收支平衡情况。2006年我县一般预算收入6730万元,上级补助收入27169万元,全年收入总计为33899万元;一般预算支出32065万元,上解上级支出1245万元,支出总计为33310万元,净结余589万元,当年收支平衡并略有结余。33310万元的财政总支出中,资金来源于上级补助收入为27169万元,比重为81.6%,由此可见,我县财政是一个典型的依赖上级财政补助的“体制性吃饭型”财政。
(二)2007年1-6月财政预算执行情况
1、收入完成情况。今年以来,我局密切配合税务征管部门,多措并举,大力培植财源,强化财税征管,财政收入实现大幅增长。截止6月底,全县完成财政总收入9090万元,为年初预算收入任务的68.71%,比上年同期增加2640万元,增长40.93%,财政总收入提前两个月过半,主要是工业冶炼提供的增值税增长;一般预算收入完成4473万元,比上年同期增加546万元,增长13.9%,提前一个月完成过半任务。我们主要抓好了四个方面的工作。一是调优方案,完善体制。进一步完善了县乡财政体制,对乡镇实行“两增一减一加强”措施,充分调动乡镇抓收入征管和财源建设的积极性,竹山等七个乡镇提前一个月实现财税“双过半”。二是奖罚兑现,做大税源。在年初财税工作会上,严格兑现了纳税大户奖、县领导财政收入任务完成奖、财源建设领导小组财政任务超收奖、财源建设工作组风险激励奖和招商引资奖。三是严明责任,严格征管。进一步分解细化收入任务,将任务分解落实到每个税种、每项税源及每个征收人员,并严格考核。四是科学调度,均衡入库。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”理念,按月通报收入入库进度,认真分析、总结,形成了比、学、赶、超的局面。
2、支出完成情况。1-6月份,县财政一般预算支出以“保工资、保运转、保稳定,向三农、向民生福祉、向重点项目倾斜”为基本原则,在财政供养人员工资只按国标工资标准发放、公用经费人平只安排500元/年的极低财政保障水平下,通过加大财源建设力度、强化税收征管、加强资金调度、优化财政支出结构、严控各类消费性支出、紧紧依靠上级财政的大力支持,勉强维持了全县各项社会事业的正常运转。1-6月份,累计完成一般预算支出13029万元,为年初预算的55.12%,同比增长34.17%,主要因公务员调资引起支出增长。
三、我县当前主体财源构成情况
我县是一个典型的传统农业县、工业弱小县、三产不足县、财政穷县,有耕地面积42万亩,辖21个乡镇,
40余万人口,财政供养人员15434人。境内既无铁路,也无国道,交通不便,矿产资源稀缺,
2002年被列为省级扶贫工作重点县,2005年进入国家“三奖一补”政策奖补笼子。
目前,我县财政局机关内设16个股室,直属4个事业单位(分别为工资发放中心、非税局、乡镇财政管理局、会计核算中心),总人数为120人;下辖21个乡镇财政所,1个城区契税征收所,1个煤炭税费统征办,总人数为104人。全县财政系统总人数为224人。
二、近年来我县财政运行基本情况
(一)2006年财政收支基本情况
1、收入基本情况。2006年全县财政总收入完成11514万元,与上年比增加2716万元,增长30.87%,其中一般预算收入完成6730万元,与上年比增加1030万元,增长18.07%,为预算的104.47%。从财政总收入的征管部门来看,国税部门入库5998万元,占财政总收入的比重为52.1%,占了财政总收入的半壁江山;地税部门入库2193万元,占财政总收入的比重为19.1%;财政部门入库3323万元,占财政总收入的比重为28.8%。财政总收入中累计完成税收收入10140万元,占财政总收入的比重为88.06%;一般预算收入中累计完成地方税收收入5356万元,占一般预算收入的比重为79.58%。
2、支出基本情况。2006年累计完成一般预算支出32065万元,比上年增长36.79%,为预算的123.09%。其中工资支出12360万元,公用、专用经费支出5005万元,上级专项指标款支出8591万元,其他支出4909万元,消化老赤支出1300万元。
3、收支平衡情况。2006年我县一般预算收入6730万元,上级补助收入27169万元,全年收入总计为33899万元;一般预算支出32065万元,上解上级支出1245万元,支出总计为33310万元,净结余589万元,当年收支平衡并略有结余。33310万元的财政总支出中,资金来源于上级补助收入为27169万元,比重为81.6%,由此可见,我县财政是一个典型的依赖上级财政补助的“体制性吃饭型”财政。
(二)2007年1-6月财政预算执行情况
1、收入完成情况。今年以来,我局密切配合税务征管部门,多措并举,大力培植财源,强化财税征管,财政收入实现大幅增长。截止6月底,全县完成财政总收入9090万元,为年初预算收入任务的68.71%,比上年同期增加2640万元,增长40.93%,财政总收入提前两个月过半,主要是工业冶炼提供的增值税增长;一般预算收入完成4473万元,比上年同期增加546万元,增长13.9%,提前一个月完成过半任务。我们主要抓好了四个方面的工作。一是调优方案,完善体制。进一步完善了县乡财政体制,对乡镇实行“两增一减一加强”措施,充分调动乡镇抓收入征管和财源建设的积极性,竹山等七个乡镇提前一个月实现财税“双过半”。二是奖罚兑现,做大税源。在年初财税工作会上,严格兑现了纳税大户奖、县领导财政收入任务完成奖、财源建设领导小组财政任务超收奖、财源建设工作组风险激励奖和招商引资奖。三是严明责任,严格征管。进一步分解细化收入任务,将任务分解落实到每个税种、每项税源及每个征收人员,并严格考核。四是科学调度,均衡入库。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”理念,按月通报收入入库进度,认真分析、总结,形成了比、学、赶、超的局面。
2、支出完成情况。1-6月份,县财政一般预算支出以“保工资、保运转、保稳定,向三农、向民生福祉、向重点项目倾斜”为基本原则,在财政供养人员工资只按国标工资标准发放、公用经费人平只安排500元/年的极低财政保障水平下,通过加大财源建设力度、强化税收征管、加强资金调度、优化财政支出结构、严控各类消费性支出、紧紧依靠上级财政的大力支持,勉强维持了全县各项社会事业的正常运转。1-6月份,累计完成一般预算支出13029万元,为年初预算的55.12%,同比增长34.17%,主要因公务员调资引起支出增长。
三、我县当前主体财源构成情况
县财政局工作经验交流材料
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本文2007-09-07 20:37:00发表“经验信息”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/93695.html
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