关于辖属内控制度自查情况的报告
稽查办:
为进一步加强内控管理,规范操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险,本社于二00六年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查,对照查出中的问题,认真加强对业务技能学习,按照合规、合法性要求,逐条逐项进行落实整改,做好查漏补缺,现将不足情况报告如下:
一、管理岗情况
1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织 一次全面核对。
为进一步加强内控管理,规范操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险,本社于二00六年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查,对照查出中的问题,认真加强对业务技能学习,按照合规、合法性要求,逐条逐项进行落实整改,做好查漏补缺,现将不足情况报告如下:
一、管理岗情况
1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织 一次全面核对。
关于辖属内控制度自查情况的报告
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本文2006-09-17 09:44:00发表“自查报告”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/69362.html
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