联社信贷管理科二季度信贷检查报告
**联社信贷管理科2005年二季度信贷检查报告
2005年4月20日至6月30日期间,我科对辖区内的信用社进行了信贷常规检查,检查内容涉及信贷档案管理情况、贷款利率执行情况、新增贷款的合规合法性、信用工程暨农户小额贷款基础工作的建立、已核销呆帐情况、保险代理业务、个体工商户评级授信情况、不良贷款及诉讼保全、贷款卡年审等。一共检查了10个社,分别是**。现将检查情况总结汇报如下: [大秘书网文章-http://www.damishu.com 找范文,到大秘书网]
一、存在的问题:
(一)、信贷档案管理不规范
1、基础资料收集不完整,部分贷款资料无身份证复印件、无调查报告、夫妻无结婚证明、财产共有人同意及承诺书、担保人未提供资料、展期无手续。
2、格式化申请书、合同填写要素不齐全。
3、有个别社存在贷款转贷时未重新办理登记,致使抵押合同无效。
4、动态管理未严格执行,催收通知不完整,部分社未按户归档,贷后的检查资料及报告不完整,缺乏企业的变动情况收集。
联社信贷管理科二季度信贷检查报告
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本文2006-05-17 11:44:00发表“调查报告”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/57039.html
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