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县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划

栏目:年终总结发布:2024-11-03浏览:2132下载259次收藏

 县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划

    2024年,xx县审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关工作部署,依法履行审计监督职责,加强审计质量过程管理,推动审计工作提质增效,为全县经济社会高质量发展提供了审计保障。截止目前,已完成审计项目21个,正在实施审计项目9个,预计12月下旬将全面完成全年审计项目任务。结合项目实施编写审计要情专报25篇,均被县委、县政府主要领导批示,向县纪委监委和相关主管部门移送问题线索19件。1个审计项目被评为全市优秀审计项目。在做好审计项目的同时,按照县政府工作安排承接了25件重点事项的核查,目前已完成24件,通过审计监督,为全县经济高质量发展提供审计保障。

一、2024年工作总结

(一)有力有序推动审计项目实施。加强对审计项目的实施调度和过程管理,全年计划安排审计项目30个,截至目前已完成21个,正有序实施项目9个;通过审计查处违规和管理不规范资金10921.59万元,提出合理化审计建议54条,编写审计信息172篇,其中被各级采用105篇,促进被审计单位完善制度5项,移送处理事项19件,已处理反馈6件,7人次受到党纪或职务处分;根据审计情况,针对审计发现的重点问题和普遍性、倾向性问题编写了25篇审计要情专报,均被县委、县政府领导批示。

(二)统筹推进“巡审”联动。今年以来,在审计项目谋划、项目实施和审计结果运用上强化与县纪委监委、县委巡察办的沟通协调配合,安排“巡审”联动审计项目4个,目前已完成3个,正在实施1个。完成的“巡审联动”项目共发现问题58个,编写审计专报9篇,办理移送事项11件,成效明显。同时与巡察协同推进问题线索移送,也进一步增强了审计的威慑力,促进审计成果的转化和落实。

(三)抓实审计整改“下半篇文章”。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进,压实审计整改的各方责任,提升审计整改工作成效。2023年度审计发现的285个问题,截至目前已推动272个问题完成整改,整体整改到位率95.44%,其中已到期问题的整改到位率98.90%,推动相关单位建章立制30项。对尚未完成整改的13个问题,目前正通过现场督导、发放审计整改提示函、督办单等方式推进问题整改。今年完成的21个项目审计发现的188个问题,目前已全部录入审计整改数字化平台系统,正在持续跟踪检查问题的整改情况。

(四)深入推进专项领域腐败问题整治。持续跟踪城市绿化领域专项审计问题整改,截至目前已推动37个问题完成整改,推动相关部门根据审计移送的问题线索处理相关责任人10人次。推进医药领域和工程招投标领域腐败问题专项整治,今年安排实施了县中医院院长经济责任审计和工程招投标领域专项审计,揭示县中医院在药品耗材采购、工程项目建设、后勤运营管理等方面问题36个,编写审计要情专报9篇,办理移送事项10件。抽审了49个项目(投

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