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乡镇2020年度财政决算审计问题整改报告

栏目:自查报告发布:2022-06-23浏览:2670下载267次收藏

乡镇2020年度财政决算审计问题整改报告


    xx区审计局派出审计组,对我镇2020年度财政决算情况进行了为期一个半月审计,并出具了审计报告(萧审报〔2021〕21号)。我镇各级领导干部对照报告中提出的问题,深入讨论反思,结合自身工作实际,均认为报告客观反映了我镇财政财务管理状况,对今后的管理工作起到了促进作用,有助于相关管理人员不断改进,提高管理水平。现将整改情况具体总结如下:

一、专题会议落实责任

自收到审计报告文书后,我镇主要领导明确了以党委副书记孔旭牵头落实整改,2021年11月26日,孔旭书记召开由各办公室主任参加的专题会议,一方面要求高度重视审计揭示我们平时管理中存在的各类问题,批评了只注重建、不注重管,只注重布置、不注重监督,只注重突击整治、不注重平时管理等现象;另一方面对审计报告中指出的问题落实了整改责任人,要求对表销号、限期整改,并举一反三,绝不屡改屡犯。

二、审计问题整改情况

(一)“会计基础工作不规范。镇机关工会账户未建银行存款日记账,现金日记账部分业务未按时间顺序记录,且摘要记录不完整。”问题整改。

整改情况:已整改。由于我镇缺乏财务人员,担任镇机关工会财务出纳工作人员无相关财务知识,导致该问题发生。审计

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