关于进一步加强全市卫生计生系统内部审计工作方案
关于进一步加强全市卫生计生系统
内部审计工作方案
在省卫生计生委、市审计局的指导下,我市卫生计生系统内部审计工作不断深化,稳步发展。为全面贯彻落实国家、省卫生计生委、市审计局有关文件和会议精神,结合我市卫生计生系统实际,特制订卫生计生系统内部审计工作方案。
一、加强内部审计工作的组织领导
(一)健全组织机构。成立以市卫计委主要负责人为组长,分管领导为副组长,委监察内审科、规划财务科、市直各医疗卫生单位负责人以及各区县卫计局主要负责人为成员的内部审计工作领导小组,并下设办公室于市卫计委监察内审科。
(二)提高工作认识。要充分认识内部审计工作的重要性和必要性:各单位要充分认识内部审计工作的重要性,切实加强内部审计工作的领导。要认真贯彻《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第4号令)和原卫生部《卫生系统内部审计工作规定》(第51号部长令),建立健全内部审计制度,定期研究、部署和检查内部审计工作,听取内部审计机构的工作汇报,及时审批年度审计工作计划、审计报告,督促审计意见和审计决定的执行。内部审计机构履行职责所必需的经费应列入财务预算,由本单位予以保障,切实采取有效措施,加强内部审计工作。
二、建立健全内部审计机构和人员配备
(一)建立健全内部审计机构。各单位应按照原卫生部《卫生系统内部审计工作规定》要求,建立健全内部审计机构,配备内部审计专业人员,切实开展各项内部审计工作。对一些规模较小的,目前尚不具备设立独立内部审计机构条件的单位,可根据需要配备必要的内部审计人员履行内部审计职责。要采取有效措施,切实保证内部审计的独立性。要选调政治素质好、熟悉审计业务、思想作风过硬的人员从事内部审计工作。要支持和确保内部审计人员参加各项业务培训和后续教育,不断提高内部审计人员的理论水平、业务技能和解决实际问题的能力。
(二)建立全市内部审计专家库。根据我市卫计系统内部审计工作需要,我委在广泛收集各区县卫计局意见和推荐内审人员信息的基础上,已初步建立起卫计系统内部审计人员专家库(专家库人员信息附后),目前已有??人进入此专家库。从今年6月起,我委将按照年初安排,从专家库抽取专家开展对2家市直医疗卫生计生单位财政财务收支、预算执行情况和各类专项资金使用、项目建设资金使用、医疗卫生机构设备设施采购管理工作和单位重大经济事项、重大资金运行情况、设备、器械、药品采购程序等经济事项的内部审计工作(具体审计单位、内容和时间另文通知)。请各单位届时全力配合我委工作,让抽取的专家安心开展工作。今后,我委
关于进一步加强全市卫生计生系统内部审计工作方案
本文2016-03-17 15:51:32发表“策划方案”栏目。
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