人口计生局财务管理工作自查自纠情况报告
为深入贯彻落实好【2014】10号文件精神,对照违反财经纪律问题专项整治方案的工作任务,结合人口计生局工作实际情况,我们对2013年度财务管理工作进行了认真的总结和自查,现将具体情况报告如下。
一、财务收支符合规定。我们按照财政集中支付要求,财务报销严格按照财务制度执行,大的项目支出都要经班子会议讨论通过,每一笔花销局长都要亲自审核后方能签字,没有设帐外帐,也不存在以任何形式骗取资金设立“小金库”问题;严格执行中央八项规定,不存在以任何借口和理由给干部职工发津贴补贴、有价证券或者其他实物问题;对于社会抚养费的征收,局机关委托各乡镇依法征收,征缴的钱款足额及时上缴国库,做到即征即缴和收支两条线。
二、“三公”经费管控严格。2013年正值卫生和计生资源整合重组,省市两级部门来指导工作次数同比下降很多,即使来检查指导工作,也都积极响应中央和省市纪律规定,很少在
人口计生局财务管理工作自查自纠情况报告
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本文2014-06-19 16:50:24发表“自查报告”栏目。
本文链接:https://www.wenmi123.com/article/267307.html
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