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县审计局2011年工作总结及2012年审计工作重点

栏目:年终总结发布:2011-12-07浏览:2064下载168次收藏

    2011年,我局在县委、县政府正确领导和在市审计局的指导下,深入贯彻落实党的十七届四中、五中全会、中央经济工作会议、全国审计工作会议精神和市、县审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行监督职责,充分发挥审计工作职能,为顺利完成今年各项目标任务提供坚实的基础。

一、2011年审计工作任务完成情况

截止2011年10月共完成审计项目15项,审计查出违规金额4415万元,管理不规范金额37046万元,应上交财政63万元,应归还原渠道资金691万元,应调账处理金额63万元,完成审计信息15篇,审计后挽回损失210万元,提出审计建议38条。

(一)认真抓好预算执行审计

为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,对重点资金、重点项目将进行延伸审计,把项目做细、做深、做实。2011年10月止我局共开展了5项预算执行情况审计。审计查出违规金额2793万元,管理不规范金额37039万元,应上交财政61万元,应归还原渠道资金190万元,应调账处理金额21万元。

(二)专项资金审计

我局以加强专项资金管理、落实相关惠农政策、促进提高资金使用效益为目标,以资金分配、拨付、管理、使用为主线,配套资金到位情况、资金落实到项目和农户情况、项目进展及效益情况,揭露截留、挤占挪用、损失浪费等问题,2011年10月止我局共开展了5项专项审计。审计专项资金总额9199万元,查出违规金额100万元,应上交财政1万元,应归还原渠道资金1万元,应调账处理金额42万元。

(三)固定资产投资审计

我局通过对政府投资项目资金来源、立项决策和落实国家宏观政策情况,执行建设程序和管理制度情况进行了审计监督,分析建设项目预期目标实现程度,评价项目建设后达到的经济效益、社会效益和环境效益进行审计,2011年10月,我县重点审计了5项固定资产投资项目。通过审计查出违规金额1522万元,管理不规范金额7万元,应上交财政1万元,应归还原渠道资金500万元,核减工程款

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