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关于XX同志任职期间财政财务收支行存在问题整改情况的报告

栏目:自查报告发布:2018-05-13浏览:2203下载220次收藏

关于xx同志任职期间财政财务收支行存在问题整改情况的报告


2017年8月至2018年1月,xx区审计局对我局原局长、党组副书记xx同志任职期间财政财务收支行为进行审计,现将对我单位发出的审计报告(〔2018〕1号)整改执行情况报告如下:
一、对存在问题整改落实情况
针对我局自2011年10月至2016年10审计指出存在的问题,我局高度重视,主要领导亲自抓,与财务部门共同做好存在问题的整改工作,认真梳理、深入分析,对能够整改的问题立即整改,对暂时难以完全整改的问题,领导班子加强了对财务管理的研究,认真总结分析,全面落实整改。
二、对审计报告提出问题的整改情况
(一)截留应当上缴的财政收入的整改:2011年10月至2013年12月收取的培训费、资料费及罚没款16474元和2015年4月至2016年2月期间收到烟花爆竹罚没款13200元,已在审计期间上缴xx区财政局,共29674元。同时认真落实非税收入管理条例,加强现场收缴罚没款的管理,按规定及时上缴财政。
(二)应缴未缴财政非税收入299698元问题的整改:2011年10月至2013年12月收缴的培训费、资料费等299698元,本局自行纠正整改,今后加强财务管理制度,不再重犯此类问题。
(三)虚开发票问题的整改:2013年9月至2016年5月我局以购买办公用品为名在广西富鹏商贸有限责任公司开具发票9183元,实际用于购买购物卡。由于财政尚未对我局拨发经费,我局尚未能进行整改,今后严格遵守财经纪律,严格控制支出,并尽快落实好对此项问题的整改。
(四)多报办公费问题的整改:2012年7月至2012年11月,我局原出纳多支出办公费用3273.3元。由于经手人本人近期经济拮据,尚未能作出整改,我局会督促经手人尽快退还3273.3元并上缴到xx区财政局。今后将加强财务管理制度,严格审核原始凭证,规范财务报销行为。
(五)固定资产不入账问题的整改:2011年10月至2016年10月,我局购买电脑、打印机、办公桌椅、软件等固定资产68625.9元,已于2017年12月补入帐(详见

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